Financiële toelichting

Product Inkomensvangnet

Product Inkomensvangnet

In het onderdeel Inkomensvangnet zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel met name de bijdrage voor de WIL betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:

Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023

Product

Inkomensvangnet

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

28.349

30.387

31.457

32.429

33.428

Baten

19.797

20.402

21.207

21.838

22.485

Saldo

8.553

9.985

10.250

10.591

10.943

De lasten van dit product nemen met € 2.038.000 toe. Daarnaast nemen de baten met € 605.000 toe. Dit wordt als volgt verklaard.

BUIG-gelden (hogere lasten € 1.949.000 en lagere baten € 584.000)
Tot 2022 waren de inkomsten van het Rijk voldoende om onze bijstandsuitkeringen te bekostigen. Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de Rijksvergoeding niet meer voldoende was om alles te kunnen bekostigen. Het beschikbare landelijk macrobudget voor BUIG-gelden is vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld. Dit is gebaseerd op de landelijke afname van bijstandsuitgaven en bijstandsgerechtigden. Dit heeft geleid tot een nieuw verdeelmodel met als gevolg dat de gemeente Nieuwegein een lagere uitkering krijgt. Daarnaast speelt ook dat aantal bijstandsgerechtigden binnen onze gemeente niet evenredig is afgenomen met het berekende landelijk percentage. De hogere lasten worden veroorzaakt doordat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon met 10,15% is verhoogd. Hierdoor zijn ook de bijstandsuitkeringen verhoogd. Deze verhoging is nog niet verwerkt in het budget van 2023. De definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) en de financiële effecten van verhoogde `bijstandsuitkeringen worden meegenomen in de 2e technische wijziging 2023.
Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente. De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de eindstand 2022 (conform voorlopig jaarstukken 2022) plus 1% risico opslag.  Jaarlijks wordt minimaal 2 keer de uitkeringsnormen aangepast door de GR WIL aangepast en vervolgens verwerkt in onze begroting.
Vanaf 2023 moeten we afstappen van het model dat de uitgaven en inkomsten budgetneutraal verwerkt worden in onze begroting, omdat we zien dat dit niet meer realistisch begroten is.

Toeslagenaffaire (lagere lasten € 197.000)
In de begroting 2023 was een budget beschikbaar voor begeleiding van gedupeerde ouders. Dit is niet in 2024 begroot, omdat het restantbudget ultimo 2023 via overheveling beschikbaar komt in 2024.

Organisatiekosten WIL (€ 266.000 hogere lasten)
Voor 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met de structurele CAO ontwikkeling van 2023 en indexering op de bedrijfsvoeringskosten.

Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023
(zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/13/2023 12:02:08 met de export van 11/13/2023 11:45:58